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8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?

2022-09-30 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-30 11:26

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

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快賬用戶9227 追問(wèn) 2022-09-30 11:34

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),怎么平賬呢

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,

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借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022-09-30
同學(xué)您好 增值稅遞減了,附加自動(dòng)遞減,不需要手動(dòng)再去填報(bào)
2020-09-11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2022-01-18
你好!預(yù)交金額那里填預(yù)交的增值稅。 預(yù)交的附加稅填寫在附加稅申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款
2020-08-13
第一個(gè)需要預(yù)繳稅款, 第二個(gè)增值稅需要自己填寫進(jìn)去的。企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面,它自動(dòng)出來(lái),這個(gè)自己沒(méi)法填寫 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅200, 銀行存款800。
2023-07-24
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