你好,學(xué)員,這個可以的
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師好,我們有些費用是年底統(tǒng)一結(jié)算支付,假如現(xiàn)收到了結(jié)算單沒有收到發(fā)票,可以暫估為成本入賬,次月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)回嗎
老師,生產(chǎn)用電,電費發(fā)票未到,暫估入賬,下個月收到發(fā)票,紅沖以后,暫估和發(fā)票金額一致,那還用紅沖上個月的成本嗎
老師,我們有一批庫存商品,發(fā)票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師,我公司有個成本費用,有結(jié)算單但還沒收到發(fā)票,我可以暫估入賬不呢,下月有票又沖暫估費用
老師,你好!請問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個政府采購項目,實驗室采購項目,這種采購進(jìn)來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費通知單 本月的水電費 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個稅手續(xù)費返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請問云開票產(chǎn)品服務(wù)費上月計入管理費用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報的時候可以抵減嗎
請問新版代開個人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎