為啥一筆賬要反復(fù)暫估呢?
老師,小規(guī)模5月份購進商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師,我們有一批庫存商品,發(fā)票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補一個憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨做賬核算,和單獨報稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
其實按規(guī)矩做,都是每個月暫估了,下個月初沖是這樣吧,老師。
沒有那個說法的哈,只有先暫估,等收到發(fā)票才沖
哦哦,好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)