同學你好 計入營業(yè)外就可以了

第三方記賬公司,甲方工程款一直掛其他應(yīng)付款好幾年了,期間甲方付了幾次,但未付清,后來又有交易,最后清賬時,賬面應(yīng)付款多了幾萬,這種怎么處理
老師,一外經(jīng)建筑施工項目,23年1月已經(jīng)竣工驗收交付甲方使用,甲方一直拖著沒結(jié)算,后來甲方還破產(chǎn)了,甲方一直不結(jié)算不承認后來的工程款,我公司與甲方打官司也一直沒結(jié)果,這剩下的工程款估計要不回來了,那我公司發(fā)生的成本幾百萬也一直掛賬上沒辦法出,要怎么處理?
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清,但當時那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司,當時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清,對方還沒確認要,也沒退回來,然后就先放那里了。后面賣掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來,要怎么進行賬務(wù)處理?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
老師,請問一下,我公司幾年前接的工程,工程做完后,對方公司把工程款也打到我公司了,但是因為少付了幾十萬,我公司就一起沒有給對方開票,現(xiàn)在對方公司都已經(jīng)倒閉了,因為沒有開票,我公司不一直掛應(yīng)收款貸方余額,掛賬都有5年了也沒有處理,請問一下這種怎么處理合適?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,可能表述不清,我們給甲方代理記賬,現(xiàn)在甲方乙方欠款一致,我們記得賬比他們欠款多了3萬,原因可能是這3萬是重復(fù)記賬了,這種的我們怎么處理
我們給甲方記得是應(yīng)付款
同學你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
好的謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝