您好,你前面沒有收到票入賬,是暫估入賬的吧,現(xiàn)在收到發(fā)票
借:管理費(fèi)用-
貸:其他應(yīng)付款-
再做正數(shù)分錄就可以,相當(dāng)于要把暫估沖掉

老師 企業(yè)收到招標(biāo)中心退回來的招標(biāo)文件發(fā)售費(fèi)(之前個(gè)人從私卡支付出去的)收到時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:銷售費(fèi)用-報(bào)名費(fèi) 行不行
老師,我9月的電費(fèi)因?yàn)闆]有收到發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
我在上個(gè)月繳納投標(biāo)費(fèi)是做的分錄是 借 應(yīng)收 貸 銀行 現(xiàn)在收到發(fā)票了 是不是借 管理 貸應(yīng)收
支付50000投標(biāo)保證金,后退回20000,剩余30000轉(zhuǎn)為咨詢代理費(fèi)了,并且也開具了發(fā)票,轉(zhuǎn)為咨詢代理費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 支付投標(biāo)保證金 借:其他應(yīng)收款_保證金_A有限公司 50000 貸:銀行存款 50000 退回投標(biāo)保證金 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款_保證金_A有限公司 20000
老師你好,付投標(biāo)押金和退投標(biāo)押金的會(huì)計(jì)分錄怎么做, 付材料款, 借:其它應(yīng)收款法人 貸:銀行存款 付勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該如何做呢
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過來怎么讓員工覺得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


老師 不明白,我是繳納的投標(biāo)報(bào)名費(fèi)就500-800
你前面繳納并沒有收到發(fā)票吧
嗯額 老師
所以現(xiàn)在收到發(fā)票,要把前面入費(fèi)用的紅沖掉,再用收到的發(fā)票做正數(shù)分錄
老師,我沒明白,感覺有點(diǎn)繞
可以寫一下分錄嗎
先紅沖
借:管理費(fèi)用-
貸:其他應(yīng)付款-
再做
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
我之前寫的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,老師