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對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?

2025-11-11 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 20:02

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:04

您好,電商10月新規(guī)下,一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別。一般納稅人按月申報(bào),按銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算增值稅(公式:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額),能開專票和普票。小規(guī)模納稅人按季或按月申報(bào),直接按銷售額乘以征收率計(jì)算(公式:應(yīng)納稅額=銷售額×3%),主要開普票,月銷售額10萬(wàn)以下免稅。兩者都要對(duì)接電商平臺(tái)數(shù)據(jù),但一般納稅人需額外匹配進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票。

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快賬用戶1459 追問(wèn) 2025-11-11 20:16

他們都在說(shuō)報(bào)789季度無(wú)票收入,還牽扯到成本,我沒有搜到實(shí)際填寫成本的操作,只搜到根據(jù)各電商后臺(tái)數(shù)據(jù),填寫增值稅無(wú)票收入,貨物凈收入服務(wù)凈收入,經(jīng)營(yíng)所得。 沒看到他們?cè)谀睦锾峤怀杀緮?shù)據(jù)???那這789填的到底是啥數(shù)據(jù)啊?在哪里填呀?他們都在說(shuō)電商沒有成本發(fā)票,要要求老板開成本發(fā)票,說(shuō)沒有的話相當(dāng)嚴(yán)重?我沒有理解這些

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:19

增值稅申報(bào)時(shí)無(wú)票收入填在附表一第5和6列未開票收入,季度所得稅預(yù)繳時(shí)填收入和成本(無(wú)票也填),年度匯繳時(shí)無(wú)票成本要納稅調(diào)增

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快賬用戶1459 追問(wèn) 2025-11-11 20:27

沒看到他們?cè)谀睦锾峤怀杀緮?shù)據(jù)啊?那這789填的到底是啥數(shù)據(jù)啊?在哪里填呀?他們都在說(shuō)電商沒有成本發(fā)票,要要求老板開成本發(fā)票,說(shuō)沒有的話相當(dāng)嚴(yán)重? 增值稅無(wú)票收入這個(gè)理解怎么操作了,就是對(duì)他們說(shuō)成本這塊沒理解,沒有后臺(tái)匹配的成本數(shù)據(jù),我們申報(bào)的成本不就是正常申報(bào)嗎?有沒有票的怎么嚴(yán)重了?是否有平臺(tái)后臺(tái)也向稅局提交了成本數(shù)據(jù)?還是怎么回事,這個(gè)沒理解

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:33

無(wú)票收入的申報(bào)就是我上面寫的,成本沒有的話就是我們利潤(rùn)高嘛,電商一般是不生產(chǎn)的,買來(lái)就賣,購(gòu)的成本不是成本么,這個(gè)是大頭了

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快賬用戶1459 追問(wèn) 2025-11-11 20:56

正常成本有發(fā)票就有發(fā)票,沒有入了成本就匯算時(shí)納稅調(diào)增,我不明白他們電商說(shuō)的嚴(yán)重點(diǎn)在哪?難道他們?cè)瓉?lái)沒有成本發(fā)票也不做納稅調(diào)增嗎?那他們?cè)瓉?lái)怎么做賬呢? 那他們說(shuō)789季度提交平臺(tái)數(shù)據(jù)以后都要求電商都合規(guī)劃,數(shù)據(jù)不對(duì)很嚴(yán)重,我看他們就是申報(bào)了電商各平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的服務(wù)凈收入、貨物凈收入(算出不含稅的價(jià)進(jìn)行增值稅填報(bào)),沒有很難啊,這個(gè)難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)在哪?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 21:00

其實(shí)就是以前隱藏收入的方法不存在了,購(gòu)入和經(jīng)營(yíng)中要取發(fā)票,要不我們成本發(fā)票少,所得稅就交得多

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-11-11
同學(xué)你好 區(qū)別就是圖片上的 個(gè)稅是每個(gè)月都要申報(bào)的
2021-02-06
稅收管理規(guī)定的區(qū)別: 1、一般納稅人:銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)可以開具增值稅專用fa票;購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)可以作為當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣;計(jì)算方法為銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。 2、小規(guī)模納稅人:只能使用普通fa票;購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)即使取得了增值稅專用fa票也不能抵扣;計(jì)算方法為銷售額×征收率。 稅率與征收率不同: 1、一般納稅人:基本稅率17%,稅法還列舉了5類適應(yīng)13%低稅率的貨物,還有幾項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)按簡(jiǎn)易辦法征收(參照小規(guī)模)。還有零稅率應(yīng)稅勞務(wù)和貨物。 2、小規(guī)模納稅人:商業(yè)小規(guī)模按4%征收率;商業(yè)以為小規(guī)模按6%,(免稅的除外)。 認(rèn)定條件不同 1、主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特指加工、修理修配勞務(wù))的:年銷售額在100萬(wàn)元以上的,可以認(rèn)定為一般納稅人,100萬(wàn)以下的為小規(guī)模; 2、主要從事貨物批發(fā)零售的:年銷售額180萬(wàn)以上的可以認(rèn)定為一般納稅人,180萬(wàn)以下為小規(guī)模。工業(yè)企業(yè)年銷售額在100萬(wàn)以下的,商品流通企業(yè)年銷售額在180萬(wàn)以下的,屬于小規(guī)模納稅人;反之,為一般納稅人。 帳務(wù)處理上區(qū)別: (一)在購(gòu)買商品時(shí),如果對(duì)方開具增值稅fa票,兩者處理存在不同 1、一般納稅人處理為: 借 :庫(kù)存商品等 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 :銀行存款等 2、小規(guī)模納稅人為: 借 :庫(kù)存商品等 貸 :銀行存款等 小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 (二)在銷售商品時(shí),采用的稅率不同。 1、一般納稅人: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、小規(guī)模納稅人: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
2019-10-29
你好!申報(bào)個(gè)稅的操作是一樣的。
2020-11-20
你好,一般納稅人是需抵扣進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)以后,再乘以稅率,則是得出應(yīng)交稅額。 小規(guī)模納稅人是按開票額的百分比計(jì)算應(yīng)交稅額的。
2021-03-11
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