您好,銷售貨物是13%,服務(wù)類是6%

老師,我們公司賣設(shè)備,賣完設(shè)備還會提供售后服務(wù),請問,我們這樣算混合銷售嗎?我們怎么樣簽合同和開票就能避開貨物銷售和服務(wù)混合銷售,從貨物稅率開票這個稅務(wù)問題呢?
老師,一家公司經(jīng)營范圍既有銷售貨物,又有服務(wù),這種增值稅率是分別按13%和6 %嗎?這種和兼營(銷售貨物帶有安裝服務(wù))有什么不一樣呢
老師,簡易計稅的,不管銷售的是產(chǎn)品還是服務(wù)不會按照各自的稅率,都是按照適用增值稅征收率來算的嗎?比如貨物是13%,服務(wù)是6%
某公司經(jīng)營一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無法分清主次。由于未分別進行單獨核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬元(含稅)。已知服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據(jù)以上資料,回答下列問題:1、該公司應(yīng)稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營行為D、混合銷售行為2、對于兼營行為計稅說法正確的有()。A、應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計征增值稅。3、該公司3月份應(yīng)納增值稅為()萬元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
老師,采購電線等物品時,發(fā)票稅率9%,但銷售合同是安裝軟件并提供軟件服務(wù),包含安裝設(shè)備時使用的這些電線,銷售的發(fā)票稅率是按6%,還是按9%裝飾裝修的稅率開票?如果按6%開具銷售發(fā)票,是否會有稅務(wù)方面的風(fēng)險?
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導(dǎo)不錯呢?
長沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報繳費截止時間是什么時候?
老師您好,開94232.05元的貨物13%的票,我得在庫存品里選出多少錢的成本來開?
想去物業(yè)公司面試會計,怕人家問專業(yè)的知識,請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實繳20萬,按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東,運營期間B股東實繳了50萬,B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號起租到5.4日停租,每個月1500,從5.5號起租到10.29號每個月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費半年900元,請問這個房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?