補確認收入:工程完工即需確認,做分錄: 借:應收賬款(少付的幾十萬 %2B 原貸方余額) 貸:主營業(yè)務收入(不含稅) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(若需繳稅) 核銷壞賬:因對方倒閉,余款做壞賬: 準則:計提→借信用減值損失,貸壞賬準備;核銷→借壞賬準備,貸應收賬款 小準則:直接借營業(yè)外支出,貸應收賬款 稅務:增值稅補報 “未開票收入”,所得稅前扣除壞賬需留存資料(合同、破產(chǎn)證明等)
老師,我公司有幾筆暫估入庫的物資,一直收不到發(fā)票,我們也沒付款給對方,已經(jīng)有一年多了,請問現(xiàn)在可以怎么處理嗎?
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進一筆現(xiàn)金把賬平了?
我司欠對方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒給齊,對方不開過來了,要怎么辦呢?這個工程款前面對方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書,規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點沒付,現(xiàn)在對方又不開票過來還追款,前面調(diào)解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒有這項說明,我們是有幾個關聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書把幾個公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
老師,請問一下,我公司幾年前開的發(fā)票,一千多萬,對方一直沒有付工程款過來,確定這個款不會再給過來了。這個賬務該如何處理?
老師我公司一項工程150萬已付50萬工程只剩下3-5萬的工程量沒有完工,我只做了預付工程款,對方不給開票。去年做的工程,我該如何處理賬務
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權,就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認證嗎?如果不做認證,會不會被認定為滯留票?。?/p>
老師,這個項目現(xiàn)在找不到任何相關的資料了。我找相關的人員了解的情況是這樣。也可以直接處理賬務吧?
同學你好 這個可以的
好的,謝謝,老師!
滿意請給五星好評,謝謝