你好,是人家給你們做工程,你可以先計(jì)入在建工程。
老師您好!去年在建工程多付了5萬元給施工方,今年11月份施工方把對付的5萬元退回到我們銀行賬戶(工程還沒有完工)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)處理?
請問老師,別人掛靠我公司做工程,比如工程款100萬,我們收稅金管理費(fèi)12萬,剩下的88萬要付給對方,那么我們?nèi)绾伍_發(fā)票?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
老師你好 我想咨詢一下您 我是一般納稅人 建安業(yè)施工方,我給建設(shè)方開了200萬預(yù)付款發(fā)票,開票時(shí)工程已經(jīng)開始施工了,但是建設(shè)方只付了100萬預(yù)付款,我該如何做賬務(wù)處理啊
老師,我們公司在2021開了一張50萬的工程服務(wù)普通發(fā)票給甲方,但是只收到42萬的工程款,現(xiàn)在工程也完工了,多開的8萬元怎么處理呀?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個(gè)對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲(chǔ)費(fèi)。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
是人家給我么做的工程,那老師我現(xiàn)在從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入在建工程嗎,根據(jù)工程進(jìn)度做在建工程,這樣可以嗎?等工程完工發(fā)票開來在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
你好,是的??梢缘?。操作沒問題
老師做在建工程還的申報(bào)印花稅嗎。去年就得根據(jù)工程進(jìn)度做了,但是沒做,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
你好,是的,是需要申報(bào)了。按合同來申報(bào)
老師我按在建工程數(shù)額申報(bào)可以嗎。不按合同申報(bào)。
你好,操作是可以的了。