你好,學(xué)員,只需要計提即可 借資產(chǎn)減值損失 貸無形資產(chǎn)減值準備
你好,補提去年少提的無形資產(chǎn)攤銷會計分錄?還有就做分錄之后還需要什么操作的,類似還要調(diào)整啥報表的
老師好,無形資產(chǎn)需要計提折舊嗎?分錄怎么做?
老師你好 無形資產(chǎn)減值準備計提分錄怎么做呀 計提了還需要做其他分錄嗎 比如結(jié)轉(zhuǎn)什么的
你好老師,12月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補計提嗎?如何做分錄?
老師你好 請問小規(guī)模納稅人開了專票分錄怎么做 需要計提嘛 完整的分錄是什么樣的 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
那壞賬呢老師
借信用減值損失 貸壞賬準備
那如果按照你這個計提的分錄 我要是確認減值了要怎么做呀 確認減值一般什么時候做呀
就是確認當(dāng)期做賬的