你好,同學(xué),是需要給對(duì),原來(lái)發(fā)票不用退回
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對(duì)方呢
老師 對(duì)方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 我們開了紅字通知單給對(duì)方就可以了吧 原來(lái)的發(fā)票需要退回去嗎 不用的吧
老師,對(duì)方給我們開增值稅電子專票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,目前需要作廢,現(xiàn)在不通過(guò)我們開紅字發(fā)票信息單對(duì)方就能開紅字發(fā)票了?
我們開出去發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方給我們開過(guò)來(lái)紅字信息表,我們開局紅字發(fā)票,紅字發(fā)票二三聯(lián)需要給對(duì)方嗎?
老師我們是購(gòu)買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
小規(guī)模公司開票金額加免稅金額一個(gè)季度超30萬(wàn)了,要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬(wàn)的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報(bào),所屬期因?yàn)橛馄跊](méi)有據(jù)實(shí)填寫會(huì)怎么樣?租賃合同印花稅對(duì)方書立人信息要填嗎?
我好好備考注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,會(huì)計(jì)明年就能直接裸考中級(jí),明年的中級(jí)就可以不用管了對(duì)吧,把精力都放注會(huì)上就行對(duì)嗎?
老師好,有軟件開發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會(huì)計(jì),財(cái)管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門,我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時(shí)間,這一段時(shí)間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個(gè)是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱被駁回的意見(jiàn),您看下我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫(kù)存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來(lái)料代加工,加工過(guò)程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個(gè)超耗扣款,超耗部分B可以直接開具罰單/收據(jù)不開具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
那我們就是給對(duì)方紅字通知單 對(duì)方開銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)發(fā)票也是要給到我們的 是這樣吧 我們?cè)瓉?lái)的發(fā)票認(rèn)證過(guò)了 所以不可以給 沒(méi)認(rèn)證的話是要給的
當(dāng)然給你們要放在帳里的