9月計(jì)入無形資產(chǎn)就是了
工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),現(xiàn)在是9月份,申報(bào)所屬期9月份,那我應(yīng)該按照9月份賬面支付的工資總額計(jì)算工會經(jīng)費(fèi),還是按照8月支付的工資計(jì)算???有什么文件嗎?另外保險(xiǎn)申報(bào),現(xiàn)在9月份,所屬期也是9月份,申報(bào)的保險(xiǎn)是9月份支付的工資還是8月份支付的工資?有什么文件?社保的基數(shù)和工會經(jīng)費(fèi)的金額會對比嗎?如果不一致,需要調(diào)整嗎?
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
老師好,老板9月份把7-9月三個月的餐費(fèi)公對公轉(zhuǎn)給了餐飲公司,10月對方把這筆發(fā)票寄來了,請問我9月和10月應(yīng)該寫什么分錄???
老師,公司買的廣聯(lián)達(dá)鎖,8月份付款,9月份開發(fā)票,我想問下8月份怎么做賬
老師,比如我8月份對公付的廣聯(lián)達(dá)軟件費(fèi),9月份發(fā)票來了,9月份應(yīng)該怎么寫摘要
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我這個就是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用嗎
可以,計(jì)入管理費(fèi)用
摘要該怎么寫,上個月付款了,這個月發(fā)票來了
就寫收到系統(tǒng)發(fā)票就是了