你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
請(qǐng)問老師,8月份公司付了一筆廣告費(fèi),借方記預(yù)付賬款貸方銀行存款,9月份回的發(fā)票,怎么做分錄
老師,公司買的廣聯(lián)達(dá)鎖,8月份付款,9月份開發(fā)票,我想問下8月份怎么做賬
老師,購(gòu)入電腦8月份開的發(fā)票,9月份付的款,我想問下8月9月分別怎么做分錄,計(jì)提折舊從幾月開始
老師,比如我8月份對(duì)公付的廣聯(lián)達(dá)軟件費(fèi),9月份發(fā)票來了,9月份應(yīng)該怎么寫摘要
老師,你好,請(qǐng)問,我9月份收到的發(fā)票日期是8月份的,9月份寫的付款申請(qǐng)單付款在9月做賬,這個(gè)8月發(fā)票日期可以放在9月做賬嗎?,
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
老師,9月份可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)吧
是的是的,學(xué)員,你說的很對(duì)的