你好 你們工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按月申報(bào)的嗎?保險(xiǎn)基數(shù)是按上年的平均工資來(lái)申報(bào)的。
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
是的,按月申報(bào)的
不過(guò)為什么按月申報(bào),或者稅務(wù)信息核定我這里不知道,剛接手的,如果我想知道,需要問(wèn)稅局大廳嗎?或者可以自己在系統(tǒng)查到嗎?
你好 當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的話就按當(dāng)月工資來(lái)申報(bào)的,不過(guò)一般都是申報(bào)上月的。
現(xiàn)在九月份申報(bào),可是之前申報(bào)的工資,有當(dāng)月的,有上個(gè)月的,我這邊能做調(diào)整嗎?
我這個(gè)月應(yīng)該按什么基數(shù)去計(jì)提,我有些模糊?求老師幫助解答
這個(gè)我接手,有申報(bào)當(dāng)月的,有申報(bào)上個(gè)月的,這個(gè)我能年底調(diào)整嗎?
你好 是的 是可以調(diào)整的。你們是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的嗎?
老師,有申報(bào)當(dāng)月,有申報(bào)上個(gè)月的,我剛接手也不清楚,我應(yīng)該按照當(dāng)月調(diào)整,還是上個(gè)月調(diào)整,那我這個(gè)到底按照當(dāng)月還是上個(gè)月,我需要問(wèn)誰(shuí)?稅務(wù)局嗎?
你好 看下申報(bào)所屬期是哪個(gè)月的,就按哪個(gè)月來(lái)申報(bào),具體可以咨詢下當(dāng)?shù)囟惥值摹?
申報(bào)所屬期是9月?那我按照9月支付的工資來(lái)計(jì)算?可是9月份的工資,如果9月份還沒(méi)發(fā)放,是按照預(yù)計(jì)的工資嗎?
你好 你們之前申報(bào)當(dāng)月的按什么工資來(lái)計(jì)算的?
什么樣的都有?所以我合計(jì)我正確應(yīng)該按照什么工資!然后可以年底一次做個(gè)調(diào)整不?
你好 是可以的,可以年底調(diào)整。
那正確的怎么計(jì)提啊
你好 正確的就是按工資總額的2%來(lái)計(jì)提。
我知道正確的方式,可是是按照當(dāng)月還是上個(gè)月的呢
你好 老師上面不是說(shuō)了嗎?看申報(bào)所屬期,不過(guò)我們申報(bào)所屬期都是上個(gè)月的。沒(méi)有你們說(shuō)的9月申報(bào)9月的。所以具體可以咨詢下當(dāng)?shù)囟惥帧?