你好同學(xué): 一般是需要分別開具發(fā)票的,零部件按照13%開具,維修費(fèi)用按照6%開具。

老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時(shí)負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時(shí),有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說(shuō),我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
老師您好!公司提供機(jī)械設(shè)備的銷售、售后維修保養(yǎng)、上門檢修以及提供技術(shù)咨詢服務(wù)。上門到客戶那里去檢修排除故障,沒(méi)有更換配件,收取的費(fèi)用,屬于勞務(wù)還是服務(wù)費(fèi)?開票時(shí)稅收編碼應(yīng)如何選擇?謝謝!
老師,您好!外購(gòu)的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個(gè)工具軟件給客戶提供服務(wù)。購(gòu)買的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開票可以嗎?因?yàn)榭蛻舨唤邮?3%的發(fā)票。
假設(shè)給客戶維修產(chǎn)品時(shí),購(gòu)買更換配件是13%的票2000元,加上人員開支開給客戶維修費(fèi)發(fā)票是3000。稅率是6%還是13%
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設(shè)軟件產(chǎn)品10萬(wàn)元,安裝部署及培訓(xùn)1萬(wàn)。那現(xiàn)在我是11萬(wàn)都按照軟件產(chǎn)品開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢?還是10萬(wàn)開13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品,1萬(wàn)元開6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說(shuō)次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要


這開在一張票上嗎,比如維修費(fèi)2000是13%,1000是6%
是可以開在同一張發(fā)票上面的。