你好,影響你單位的利潤(rùn),比如你給別人優(yōu)惠的你的收入減少利潤(rùn)減少
老師你好 進(jìn)銷(xiāo)存軟件里優(yōu)惠金額的那部分款影響啥了?
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷(xiāo)存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶(hù)少給的錢(qián)都放優(yōu)惠金額里了
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷(xiāo)存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶(hù)少給的錢(qián)都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計(jì)放到銷(xiāo)售費(fèi)用里了
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷(xiāo)存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶(hù)少給的錢(qián)都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計(jì)放到銷(xiāo)售費(fèi)用里了銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi),手續(xù)費(fèi)之類(lèi)的都放銷(xiāo)售費(fèi)用里
老師好,金蝶云進(jìn)銷(xiāo)存,購(gòu)貨訂單要是錄錯(cuò)了的話(huà),在哪里修改或者暫時(shí)把它放在哪?不影響別的操作呢?這個(gè)是軟件操作的問(wèn)題,
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
小數(shù)點(diǎn)四舍入五的金額也在里面
那這個(gè)不影響的,四舍五入的,這個(gè)影響不大的。
算錯(cuò)賬了,多收的48元不退給客戶(hù)也不抵下次的款了,老板也不讓走營(yíng)業(yè)外收入軟件優(yōu)惠里調(diào)整-48元,賬就平了,老板又說(shuō)影響利潤(rùn)
不管財(cái)務(wù)費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外收入,都影響你的利潤(rùn),你多收了錢(qián),要不你就一直掛帳,掛著預(yù)收賬款。