勤奮的小精靈,晚上好親!
企業(yè)開辦裝修時,裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費用應(yīng)該如何調(diào)賬?
預(yù)付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師,請問一下,一般納稅人的銷售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)有風(fēng)險嗎
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會計或者會計助理,有必要把初級會計學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會計的理論,再學(xué)實操?
預(yù)付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師請問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報表上直接做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進(jìn)來的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開做,成本分開核算,稅務(wù)分開申報?
請問老師沒有發(fā)票的報銷款可以計入哪個往來科目呢?具體分錄是什么呢?
應(yīng)交稅費屬于負(fù)債類科目
在銷售收入實現(xiàn)時,銷項稅是貸方,計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。購進(jìn)材料或者商品時,進(jìn)項稅是借方,計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借方的進(jìn)項從貸方結(jié)轉(zhuǎn),貸方的銷項從借方結(jié)轉(zhuǎn)
可以直接貸,應(yīng)交稅費——未交增值稅,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去
老師回答的清晰易懂,謝謝您!
不客氣呢親!勤奮的小精靈,祝您工作愉快!