你好,可以直接確認進項稅,不用做其他分錄 應交稅費的余額就能反應留抵
老師,請問每個月的進項稅額都認證留底了,每個月月底要怎么做賬啊
老師,本月留底稅額25187.72元,已認證,做賬該怎么做?
上月留底待認證進項 那么銷項抵扣留底進項,不用繳稅, 怎么賬呢
進項已認證 但是發(fā)票未入賬 而且認證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
在采購的時候已經(jīng)做了進項稅了,那就不用單獨轉出了,對嗎?
是的,不用再做其他的分錄