你好,那你們在合同里面有約定好了給對方的折扣嗎?
老師,請問想這種的話怎么做確認收入呢分類是:機油 機油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認收入,借:銀行存款XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入-配件 主營業(yè)務(wù)收入-機油 主營業(yè)務(wù)收入-機油格 主營業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 貸:主營業(yè)務(wù)收入-宣傳費 ?但是這里確認的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實際收的是4780)
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費,我們續(xù)費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應(yīng)商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務(wù)怎么處理呢
老師好,主營業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了
老師好,主營業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計放到銷售費用里了
老師好,主營業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計放到銷售費用里了銷售運費,手續(xù)費之類的都放銷售費用里
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個入費用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計提工資時分錄做成了 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報表自動帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個文旅空間,溝通政府專項旅游資金申報取得政府補助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
如果是的話,那就看合同的金額就行了。
沒約定,有的零頭客戶就不給了,不給的金額,都放優(yōu)惠金額里了
你好,那就是抹0 按照你合同的金額來就可以。
優(yōu)惠金額也不少啊
你好,那你們在合同里面約定好了,你開發(fā)票的時候給他開折扣,按照折扣之后再來確認收入不就行了。
我不開發(fā)票啊折扣的金額不同統(tǒng)計嗎?
你好,那不開發(fā)票,你直接紅沖你的收入就可以了,你不要做銷售費。
怎么紅沖啊我現(xiàn)在都是統(tǒng)計流水
經(jīng)應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,現(xiàn)在借銀行放款,貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 賬務(wù)處理是做這一個。
做銀行流水 收到某某貨款,給予折扣某某金額。
公司做的產(chǎn)品種類多,價格低,賬上都沒啥單據(jù),只有采購單子,費用類的都是老板手寫的
你好,我不是兩種做法都給你了,第一個是賬務(wù)處理的,第二個是流水的,你看一下你適合哪一個。
做的就是流水物流代收手續(xù)費計入哪里呢?原則上是財務(wù)費用
你好,可以做到財務(wù)費用的