你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照實(shí)際里的收入,一般按照開票的金額。
你好老師,我們是房租租賃行業(yè),簽訂合同130萬(wàn),疫情給對(duì)方減免了5萬(wàn),確認(rèn)收入按合同金額還是實(shí)際收到租金計(jì)算?那企業(yè)享受5萬(wàn)租金的房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠按什么計(jì)提呢
請(qǐng)問(wèn)老師,假如合同簽訂項(xiàng)目總金額是8w,由于項(xiàng)目提前完成,我們公司會(huì)給客戶2000元優(yōu)惠金額,項(xiàng)目開始之前已經(jīng)收到了8w的款項(xiàng),項(xiàng)目提前完成后,我們轉(zhuǎn)回給客戶2000元的優(yōu)惠款,這樣是屬于銷售折讓還是銷售折扣?是否可以作為稅前抵扣?
老師,請(qǐng)問(wèn)想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個(gè)是合計(jì)后優(yōu)惠的金額?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認(rèn)收入,借:銀行存款XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-配件 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-機(jī)油 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-機(jī)油格 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-宣傳費(fèi) ?但是這里確認(rèn)的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實(shí)際收的是4780)
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因?yàn)橛袀€(gè)人是會(huì)員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價(jià)票的金額轉(zhuǎn)給這個(gè)人,這個(gè)人有會(huì)員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實(shí)按照全額開的,這些員工也有給這個(gè)人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來(lái)報(bào)銷的時(shí)候,應(yīng)該按發(fā)票金額報(bào)銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報(bào)銷比較合理呢
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無(wú)進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國(guó)外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購(gòu)款,企業(yè)從公司采購(gòu)蔬菜給政府,收到公司的采購(gòu)發(fā)票并支付給公司采購(gòu)款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬(wàn)
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?