你好,未票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)票的正常申報(bào)
老師,我有留低稅額3252.7元,我想這個(gè)月填寫(xiě)一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票把它沖了,請(qǐng)問(wèn)稅率9%那里,未開(kāi)具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額應(yīng)該怎么填
老師,當(dāng)月沖銷上月未開(kāi)票收入,又重新開(kāi)具發(fā)票,納稅申報(bào)表中銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開(kāi)具發(fā)票列,銷售額填20萬(wàn),銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷售額填-20萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn): (1)若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),那么,11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)? (2)若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn),另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢,第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷售額-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎?謝謝
上個(gè)月填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票收入,這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
個(gè)體,銷售收入不到三十萬(wàn),速達(dá)軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動(dòng)寫(xiě)嗎,借應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)法人是老板,一個(gè)法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進(jìn)價(jià)700,老板娘賣(mài)給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,單位給對(duì)方開(kāi)的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來(lái)自制憑證,對(duì)吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對(duì)方?3-左下角蓋財(cái)務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫(xiě)金額嗎?可是下面有填寫(xiě)大寫(xiě)和小寫(xiě)的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)債能點(diǎn)進(jìn)去明細(xì)后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票,看進(jìn)項(xiàng)回來(lái)多少,把能開(kāi)的票都開(kāi)了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報(bào)完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢(qián)支付電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入
老師,匯票貼現(xiàn)怎么算,現(xiàn)在日利率是1.55,匯票10萬(wàn)
個(gè)體沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷售票的商品錄入采購(gòu)單,把成本價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,對(duì)嗎,然后生成憑證,這個(gè)就是打白條子的意思對(duì)嗎,生成出來(lái)的憑證就是,借庫(kù)存商品,貸什么
實(shí)際開(kāi)票的銷項(xiàng)稅額比上月暫估的少0.02,是不是不用管只把上月的未開(kāi)票收入直接負(fù)數(shù)填寫(xiě)就可以了
是的,是不用管只把上月的未開(kāi)票收入直接負(fù)數(shù)填寫(xiě)就可以了
附表1中第3欄怎樣填
有截圖嗎,老師看看
怎么截不了圖
就是按照9%你正常開(kāi)票的寫(xiě)
9的沒(méi)開(kāi)票
沒(méi)開(kāi)票不用填寫(xiě)的