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個(gè)體沒有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,對嗎,然后生成憑證,這個(gè)就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么

2025-09-22 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 16:35

你好,是的,這個(gè)就是沒有發(fā)票的入庫。 貸應(yīng)付賬款。

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你好,是的,這個(gè)就是沒有發(fā)票的入庫。 貸應(yīng)付賬款。
2025-09-22
大致是對就是暫估這個(gè)有點(diǎn)問題,借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款暫估款 做這個(gè),
2021-01-20
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
可以的,可以這么做。
2024-10-10
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
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