您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調(diào)增,就可以的

老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
請問老師,我公司是一般納稅人,采購商品對方只能提供增值稅普通發(fā)票,價格是8000,我司銷售開票10000,當時是先收到貨款,是不是做分錄 借:銀行存款10000,貸:預收賬款10000,之后采購相關商品借:庫存商品8000,貸:銀存8000(不是專票全額計入成本),之后發(fā)出貨物確定收入 借:預收賬款10000貸:主營業(yè)務收入8849.55 應交稅費-應交增值稅1150.44對嗎
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應商就是不開發(fā)票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應商就是不開發(fā)票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務收入796.46應交稅費應交增值稅-銷項稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
不需要在預付賬款后面寫暫估嗎?
這個是不需暫估的,這個沒事
有些不明白的是,發(fā)票沒來到底是記庫存商品還是在途物資?
這個的話,票到貨沒到是在途物資,票沒到貨到了是庫存商品