是,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動(dòng)寫 ,借應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
個(gè)體工商戶,上個(gè)月的銷售是 借應(yīng)收賬 兩萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 198.02,到了月末,這個(gè)銷項(xiàng)稅額不是免稅,不用交,那我應(yīng)該做一個(gè)什么分錄,把這個(gè)銷項(xiàng)稅額從貸方給抵消了呢。
個(gè)體戶(查賬征收),開票銷售收入,有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,但季度不超30萬(wàn),免征增值稅。那么賬務(wù)處理要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?要不要做分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入分錄是,只有一個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免,這樣嗎?每個(gè)月有收入,都要做這個(gè)分錄嗎?
老師,我們是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬(wàn),免增值稅的。有個(gè)問(wèn)題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費(fèi),怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
個(gè)體,銷售收入不到三十萬(wàn),速達(dá)軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動(dòng)寫嗎,借應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
個(gè)體沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷售票的商品錄入采購(gòu)單,把成本價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,對(duì)嗎,然后生成憑證,這個(gè)就是打白條子的意思對(duì)嗎,生成出來(lái)的憑證就是,借庫(kù)存商品,貸什么
運(yùn)輸材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)印花稅,如果房租租賃合同只說(shuō)明每月租賃10000,沒(méi)有說(shuō)明不含稅的租金金額,但是開具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報(bào),還是按照不含5%的金額申報(bào)
老師,下面哪個(gè)大寫是正確的
老板有兩個(gè)公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個(gè)人卡,用老板個(gè)人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復(fù)印件蓋財(cái)務(wù)章可以入賬使用嗎
9月16日的海關(guān)單,9月16日認(rèn)證,10月8日稽核通過(guò)。10月8日可以申報(bào)退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費(fèi)全部都屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個(gè)賬如何處理比較好?