你好,免稅的增值稅: 借:應交稅費—應交銷項稅額 198.02, 貸:營業(yè)外收入 198.02
老師,上個月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢?
小規(guī)模企業(yè)。收到錢做了借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項稅。這個應交稅費每個月底需要做處理嗎?什么情況免增值稅?不需要交稅的話。每個月做的銷項稅額怎么處理?
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
個體工商戶,上個月的銷售是 借應收賬 兩萬 貸主營業(yè)務收入19801.98 應交稅費—應交銷項稅額 198.02,到了月末,這個銷項稅額不是免稅,不用交,那我應該做一個什么分錄,把這個銷項稅額從貸方給抵消了呢。
有,上個月按正常出口做分錄,退稅率13%;上個月分錄:借應收賬款-A貸:主營收入-出囗借:主營成本-出口貸:庫存商品。這個月轉內銷:分錄是1、借:主營收入-出口貸:主營收入-內銷貸:應交增值稅-銷項稅額2、借:主營成本-內銷貸:主營成本-外銷(紅字)那進項稅額分錄是什么
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
以前不是記其他收益的嗎?什么時候換成這個?
如果你們公司是企業(yè)準則就計入其他收益。小企業(yè)準則計入營業(yè)外收入。
企業(yè)準則和小企業(yè)準則怎么區(qū)分
一般上市企業(yè)是企業(yè)準則。 電子稅務局 信息里面也有