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個體工商戶,上個月的銷售是 借應收賬 兩萬 貸主營業(yè)務收入19801.98 應交稅費—應交銷項稅額 198.02,到了月末,這個銷項稅額不是免稅,不用交,那我應該做一個什么分錄,把這個銷項稅額從貸方給抵消了呢。

2022-01-07 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-07 16:28

你好,免稅的增值稅: 借:應交稅費—應交銷項稅額 198.02, 貸:營業(yè)外收入 198.02

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快賬用戶8046 追問 2022-01-07 16:33

以前不是記其他收益的嗎?什么時候換成這個?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:37

如果你們公司是企業(yè)準則就計入其他收益。小企業(yè)準則計入營業(yè)外收入。

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快賬用戶8046 追問 2022-01-07 16:37

企業(yè)準則和小企業(yè)準則怎么區(qū)分

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:42

一般上市企業(yè)是企業(yè)準則。 電子稅務局 信息里面也有

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你好,免稅的增值稅: 借:應交稅費—應交銷項稅額 198.02, 貸:營業(yè)外收入 198.02
2022-01-07
意思是提前開了發(fā)票,還不滿足確認收入,只體現(xiàn)銷項稅
2024-12-17
你好,這個老師也看不懂,沒有見過這樣子做憑證的。他這個憑證要么就是做錯了,要么就是他去修改之前錯誤的憑證。
2024-12-17
你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
同學你好 月末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未 交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未 交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2020-11-17
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