同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有留底 下個(gè)月的銷項(xiàng)又比進(jìn)項(xiàng)多 那么會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師你好,這個(gè)月銷項(xiàng)稅25800.23進(jìn)項(xiàng)32366.89,上期留底2151,這個(gè)月末要怎么做分錄呢?
老師好,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了,怎么做分錄呢
老師您好,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多,勾選的時(shí)候比銷項(xiàng)多了幾塊錢,這樣可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢,多出來了留抵了3000多,那這分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問出口匯率是按申報(bào)月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購買的ERP系統(tǒng)是計(jì)入“無形資產(chǎn)”對(duì)吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請(qǐng)幫忙看看附圖這個(gè)怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補(bǔ)回來,匯算的時(shí)候我也沒有調(diào)增,可以嗎
每月的記賬步驟時(shí)間段有什么規(guī)律嗎?是什么到什么類型的記賬
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,


這個(gè)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)用上個(gè)月未抵扣完的來抵扣,這個(gè)月不用交稅,分錄怎么做呀
同學(xué)你好 就是上面的分錄