借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師上個月的進(jìn)項有留底 下個月的銷項又比進(jìn)項多 那么會計分錄該怎么做呢
請問一下我6月份進(jìn)項比銷項多 有留抵稅 那6月份怎么做會計分錄?
老師,每個月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項,以及有上個月留底的增值稅都分別怎么做分錄
老師,上個月進(jìn)項大于銷項,有留抵稅額,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
老師,請問有個留底稅額的分錄怎么寫,4月份銷售稅額26943.94,進(jìn)項稅額24269.02,那留抵進(jìn)項稅額1212.12,那4月份的這個分錄怎么寫呢,然后5月份開票銷售稅額6757.7,進(jìn)項稅額6796.82,用上期的留抵1212.12的話,那5月份的這個分錄又怎么寫呢
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費發(fā)票,個稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費。一般現(xiàn)金流量表項目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流量?
2024年申報的時候有一個月成本大于收入2萬多,我把成本減少了2萬,這2萬放到了管理費用里,現(xiàn)在匯算清繳,這2萬本來應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我放到了管理費用,應(yīng)該咋調(diào)整
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
需要交稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
那么這個應(yīng)交稅費 未交增值稅該怎么沖平呢 實際上上個月有留底 這個月是不用交的
不交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 2020-11-11 12:51 這個就可以了
那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額啦 該怎么辦呢
沒有 你之前留底沒有做嗎
我之前有留底 就把進(jìn)項和銷項沖了呀 留底還在進(jìn)項里頭呢
是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
舉個例子上月進(jìn)項10 銷項8 做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項8 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8
你是那么做的嗎如果不是你的分錄
上個月有留底,借記進(jìn)項貸記銷項都是8,留底是2,這個月進(jìn)項是9銷項是10,那個1做到了未交增值稅里
那就是進(jìn)項余額2? 是不是
這個月不交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅11 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 做這個就 可以 了