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老師上個月的進(jìn)項有留底 下個月的銷項又比進(jìn)項多 那么會計分錄該怎么做呢

2020-11-11 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 12:51

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-11 12:51

需要交稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶1747 追問 2020-11-11 12:52

那么這個應(yīng)交稅費 未交增值稅該怎么沖平呢 實際上上個月有留底 這個月是不用交的

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齊紅老師 解答 2020-11-11 12:53

不交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 2020-11-11 12:51 這個就可以了

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快賬用戶1747 追問 2020-11-11 12:54

那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額啦 該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-11-11 12:55

沒有 你之前留底沒有做嗎

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快賬用戶1747 追問 2020-11-11 12:56

我之前有留底 就把進(jìn)項和銷項沖了呀 留底還在進(jìn)項里頭呢

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:02

是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:02

舉個例子上月進(jìn)項10 銷項8 做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項8 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:02

你是那么做的嗎如果不是你的分錄

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快賬用戶1747 追問 2020-11-11 13:05

上個月有留底,借記進(jìn)項貸記銷項都是8,留底是2,這個月進(jìn)項是9銷項是10,那個1做到了未交增值稅里

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:06

那就是進(jìn)項余額2? 是不是

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:06

這個月不交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅11 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 做這個就 可以 了

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2020-11-11
進(jìn)項大于銷項不作分錄處理
2021-07-06
你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
您好,把進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)入未交增值稅,未交增值稅有借方余額
2024-07-07
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-14
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