你好? 借未交 增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?3000?
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個題不,第四問,低于市價70%需要核定,但是計算最低價算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會的老師詳細解答一下。
這個實際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時費如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價賣車但虛高裝飾得財務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進項票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價模型”?7.“制造業(yè)成本分析報告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項。這樣沒有確認收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
第一年的現(xiàn)金流量-80跟30可以單獨復(fù)利折現(xiàn)嗎
老師你好,我做成了這樣的分錄了,我做錯了對吧?,應(yīng)該是借未交增值稅3000貸轉(zhuǎn)出多交增值稅3,000嗎
你好? 這是結(jié)轉(zhuǎn)的對的? ?
因為我這個月呢就是銷項比進項,小所以有留底了,我就做了這個分錄,我還要做你那個分錄嗎?然后我這個月交了上個月稅是181.63,我一共的增值稅是12233.56,那我這樣這些分錄對嗎?
你好 交稅是借未交增值稅,貸銀行?
那如果這個3992呢,它只是留底而已,那我分錄,向上面那樣做是對嗎?
。留底是這樣做。。第二個圖片的分錄,再加上。 。未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師你好意思說有留底的增值稅一般納稅人的,他都要這樣子做兩個分錄,那到時候這個稅抵完了那分錄怎么做,萬一他又還沒抵完又出200多呢,那怎么辦?
沒抵完還是繼續(xù) 留抵的??
老師你好,這個表上個月交的是181.63,這個月我的銷項是5752.45,我的進項是9745.40,這個月留抵了3992.95.那我這個表對了嗎?
上月交的和這個月沒關(guān)系? ? 這個月還是銷項 -進項? -留 抵這樣算? ? ? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。