你好,有影響的,你們單位少交了稅款,需要紅沖重新開。
你好,我是個體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒有開1%,開成3%,距離現(xiàn)在兩個月了,稅務(wù)工作人員說要把開錯的拿回來重新開,有的都拿不回來了,放著不管會罰款嗎,或者會影響以后的開票嗎?謝謝
請教一個問題。我們公司是國際貨運代理行業(yè)。去年給客戶開出的普通0利率的發(fā)票有點問題,今年稅務(wù)要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個點的普通發(fā)票,請問我可以只作廢需重新開的6個點普通發(fā)票金額嗎?后續(xù)的帳應(yīng)該怎么做?
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對申報納稅有影響嗎
從事餐飲業(yè)開票應(yīng)該都是6%的普通發(fā)票,收銀錯誤開成0%報稅有影響嗎
12月開了一出口普票,搞錯了,本應(yīng)該是在1月開的,是1月的收入,在1月紅沖后,重開,現(xiàn)在一正一負(fù)收入為0了,1月報稅采集發(fā)票收入為0,到時影響全年收入少了1月的,這種有問題嗎??
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經(jīng)由介紹成交后的介紹費轉(zhuǎn)給個人在審核時需要審核哪幾個附件?
老師,如果6月增值稅申報表報錯了,只用更正6月的申報表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計錯科目不是管理費用計入了管理費用能直接改嗎
超市跑市場的業(yè)務(wù)員差旅費報銷怎么入賬
老師,請問餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
如果是隔月才發(fā)現(xiàn)紅沖的,報稅時需要特殊處理嗎
你好,需要的之前你申報的是沒有交稅的需要紅沖再重新開正確的下一個月補(bǔ)