同學,你好
要用到以前年度損益調整科目
管理費用在21年少計提1000,已經(jīng)年結,少計提的1000可以在22年1月補計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費用1000貸其他應付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費用1000,貸其他應付款1000
你好,老師!請問以前年度管理費用入了其他應收款 ,能不能在本年度作科目調整,沖減今年的管理費用
你好,老師如果之前計入工程施工的會計科目,記錯了,應該計入管理費用的,但是跨年了,會計分錄怎么改呀,需要走以前年度損益調整嗎
老師,我們是高企,計提社保沒有計入管理費用—研究費用科目,而是直接計入管理費用—社保費科目。能歸集到研發(fā)人員的直接人工費里面嗎
22年用錯了管理費用科目二級明細,23年調整,是用以前年度損益調整會計科目嗎?是二級科目選錯了,都是在管理費用里調整,職工工資,職工福利費之間的調整。
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113