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公司由A,B兩個自然人股東組成,A占比80%,B占比20%,注冊資本金500萬。A股東已實繳120萬,B股東認(rèn)繳,現(xiàn)在新增C自然人股東,A股東轉(zhuǎn)讓給C股東24.5%的股權(quán),C股東實繳200萬。請問C股東需要繳納的增值稅是多少?
老師,你好!注冊資本5萬,公司a股東和b股東分別占50%股份比例。a股東實繳50%2.5萬.b股東實繳40%2萬,現(xiàn)在公司注銷未分配利潤是負(fù)數(shù)的,賬戶余額還有1萬,請問這個應(yīng)該如何分配給股東
公司注冊資金500萬,認(rèn)繳(沒有實繳),A股東占70%,B股東占30%,現(xiàn)在A股東想把70%全部轉(zhuǎn)讓給B股東,可以申請0元股份轉(zhuǎn)讓嗎?
公司注冊資金1000萬,股東a100%占股。股東a取得股權(quán)時候成本為0,股東a實繳100萬,9未分配利潤為負(fù)80萬?,F(xiàn)在股東a把股權(quán)90%90萬轉(zhuǎn)讓給b,10%10萬轉(zhuǎn)讓給c,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅怎么計算?
公司注冊資本100萬,(A股東占比70%,實繳50萬,B股東占比30%,已全部足額實繳30萬,實收資本合計80萬,累計虧損65萬,所有者權(quán)益剩余15萬);現(xiàn)23年底準(zhǔn)備變更股權(quán)A股東占比的70%全部轉(zhuǎn)給B股東,應(yīng)該以哪個價格交易股權(quán)
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
您好,股東A要交的主要是個人所得稅和印花稅,個人所得稅按轉(zhuǎn)讓股權(quán)賺的錢的20%交,一般稅務(wù)機關(guān)會按公司凈資產(chǎn)來核定轉(zhuǎn)讓價,公司凈資產(chǎn)是實繳資本18萬加未分配利潤14萬等于32萬,股東A占70%就是32萬×70%=22.4萬,股東A實際只實繳了9萬,所以賺的錢是22.4萬?9萬=13.4萬,個人所得稅大約是13.4萬×20%=2.68萬(約2萬7千元),印花稅按轉(zhuǎn)讓價的0.05%交雙方都要交但很少,比如按22.4萬算就是22.4萬×0.05%=11.2元,股東A大約出幾塊錢就行,所以股東A退出大概要交個稅2萬7千元左右加上一點印花稅總共約2萬7千元。