你好,可以的,金額不大的,可以這么做。
發(fā)現(xiàn)去年年末計提單位社保,分錄寫成了:借:管理費—社保1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 1000然后今年一月以為是少計提了社保 然后做分錄借:以前年度損益1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 1000 請問現(xiàn)在怎么做分錄處理感覺有點亂
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
老師,您好,我在21年1月寫分錄:借以前年度損益調(diào)整2000管理費用1000貸累計折舊3000.借利潤分配未分配利潤3000貸以前年度損益調(diào)整,這個在1月報表中怎么體現(xiàn)呢
管理費用在21年少計提1000,已經(jīng)年結(jié),少計提的1000可以在22年1月補(bǔ)計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費用200貸其他應(yīng)付款200,在22年1月可以不寫補(bǔ)寫嗎
在稅務(wù)局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷,有一個一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?