你好 ;那你補(bǔ)計(jì)提 :借以前年度損益調(diào)整1000貸其他應(yīng)付款1000? ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000貸 以前年度損益調(diào)整1000? ; 看下影響所得稅還得調(diào)整所得稅的
老師,我代收的水電費(fèi)要計(jì)提嗎? 如果要計(jì)提10月份的水電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-代交水電費(fèi),那我收到租戶的水電費(fèi),借銀存,貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款-水電費(fèi)啊 如果是貸其他應(yīng)付款,那我不是有二筆其他應(yīng)付款了嗎
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
以前做電費(fèi)是是借管理費(fèi)用電費(fèi)貸其他應(yīng)付款,實(shí)付是借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補(bǔ)
管理費(fèi)用在21年少計(jì)提1000,已經(jīng)年結(jié),少計(jì)提的1000可以在22年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費(fèi)用1000貸其他應(yīng)付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
以前做電費(fèi)是是借管理費(fèi)用電費(fèi)貸其他應(yīng)付款,實(shí)付是借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補(bǔ)
你好;看上面? 跨年損益走以前年度損益科目 出離分錄都給你寫了?