你好 不會(huì)罰款 但是你稅務(wù)局可能會(huì)讓你以后不能開(kāi)1%的發(fā)票 以后就按3%開(kāi)票出去的。 所以你最好是盡快處理
你好,我是個(gè)體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒(méi)有開(kāi)1%,開(kāi)成3%,距離現(xiàn)在兩個(gè)月了還有必要追回開(kāi)錯(cuò)的票重新開(kāi)嗎
你好,我是個(gè)體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒(méi)有開(kāi)1%,開(kāi)成3%,距離現(xiàn)在兩個(gè)月了,稅務(wù)工作人員說(shuō)要把開(kāi)錯(cuò)的拿回來(lái)重新開(kāi),有的都拿不回來(lái)了,放著不管會(huì)罰款嗎,或者會(huì)影響以后的開(kāi)票嗎?謝謝
老師好。我是個(gè)體工商戶。開(kāi)增值稅普通發(fā)票。單位經(jīng)營(yíng)地址搬家了。由于但是還沒(méi)去稅務(wù)局做變更呢。我由于沒(méi)有財(cái)務(wù)知識(shí),錯(cuò)誤地把金稅盤(pán)的單位地址更改了。票也都給購(gòu)票人了。現(xiàn)在聽(tīng)人說(shuō),不能改,就得用稅務(wù)登記證里的地址??墒且呀?jīng)這樣了,我該怎么辦?開(kāi)了兩萬(wàn)多的票都要跟客戶要回來(lái)作廢重開(kāi)嗎?
老師,我們老板從去年12月開(kāi)始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒(méi)申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在他們說(shuō)要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)的就是專(zhuān)票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
開(kāi)1%和3%有什么區(qū)別嗎,我們是一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn)免稅收的
你好 你們現(xiàn)在是個(gè)體戶3-12月是滿足按1%稅率開(kāi)票出去的。 你在3%出去 就是算放棄了1%優(yōu)惠政策 。雖然你是有不超過(guò)金額可以免稅的。但是對(duì)于稅局來(lái)說(shuō) 你既然放棄了1%稅率后期就不能再開(kāi)的