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跨年的增值稅專票,今年紅沖了,那已經(jīng)繳納的稅金怎么辦

2022-08-31 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-31 09:26

你好; 多繳納的可以電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -申請(qǐng)退稅處理的??

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快賬用戶2929 追問 2022-08-31 09:27

好申請(qǐng)嗎?需要看帳嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 09:28

你好; 多繳納的 可以申請(qǐng); 好申請(qǐng)的??

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你好; 多繳納的可以電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -申請(qǐng)退稅處理的??
2022-08-31
開出的負(fù)數(shù)發(fā)票只能是產(chǎn)中今年的增值稅了,如果今天的收入不夠的,需要去大廳處理。
2021-08-30
你好,你可以申報(bào)12月的時(shí)候申請(qǐng)退稅或者做留抵稅額,明年繼續(xù)抵扣
2024-12-14
您好, 你沖紅了,會(huì)抵扣現(xiàn)在的稅費(fèi),一般不退的
2023-11-29
你好 你好 你是哪 一方呢?
2022-11-28
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