你好 你好 你是哪 一方呢?
增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)紅沖了,發(fā)現(xiàn)客人抵扣了 怎么辦
老師。已認(rèn)證抵扣的費(fèi)用發(fā)票跨月紅沖重開(kāi)分錄怎么做
跨年紅沖專票怎么做分錄,對(duì)方已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣
跨年的增值稅專票,今年紅沖了,那已經(jīng)繳納的稅金怎么辦
跨年紅沖發(fā)票了呢怎么做,已抵扣的增值稅怎么辦,怎么做憑證?
2000元的無(wú)人機(jī)用于工地,需做固定資產(chǎn)嗎?折舊年限幾年?
老師請(qǐng)教下 銀行承兌匯票這塊兒業(yè)務(wù)
老師好,就是我有一個(gè)A企業(yè)想投資B企業(yè),B企業(yè)有未分配利潤(rùn),我投資時(shí)以前年度的未分配利潤(rùn)要給B公司分配完以后再投資嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工,工資是按利潤(rùn)40%提成的提成的,現(xiàn)在8月的個(gè)稅達(dá)到了第二檔,我后面4個(gè)月把20%的放到年終當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)嗎,如果行,我應(yīng)該怎么操作(中途變更發(fā)的放比例,會(huì)不會(huì)認(rèn)定為有意避稅),需要什么手續(xù)
老師你好,公司是一般納稅人,4月24和7月24收了一筆美元,一共是53萬(wàn),全部是8月30號(hào)報(bào)關(guān),出口日期的是9月6號(hào),那這個(gè)月申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)。就按正常申報(bào),不報(bào)未開(kāi)票收入嗎
小規(guī)模進(jìn)貨借庫(kù)存商品,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
怎么看出口的產(chǎn)品可不可以退稅?
老師,今天是16號(hào)了,8月個(gè)稅需要增加個(gè)人,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,給每個(gè)獻(xiàn)血的員工,獎(jiǎng)勵(lì)200元,總共支付了18名,獻(xiàn)血員工3600元,怎么做賬,放到工資還是勞務(wù)費(fèi),是否申報(bào)個(gè)稅,謝謝
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個(gè)版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
我是購(gòu)方,但是想跟銷售方溝通,所以兩邊的都需要了解一下呢?
采購(gòu)方填寫信息表,。采購(gòu)方填寫信息表,銷售方根據(jù)信息表填寫紅字發(fā)票。 采購(gòu)方紅沖原來(lái)的分錄。然后表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。銷售方紅沖收入。