你好,今年開(kāi)了紅字發(fā)票沖銷(xiāo),做收入的沖銷(xiāo)分錄就是了?
老師,2019年四季度開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,到了2020年1月開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)老師19年四季度申報(bào)銷(xiāo)售額可要減去2020.1月紅沖的銷(xiāo)售額,謝謝
去年的已經(jīng)報(bào)稅 了今年開(kāi)了紅字發(fā)票沖銷(xiāo)去年的發(fā)票,免稅的沒(méi)有繳稅,增值稅銷(xiāo)售額怎么處理
老師,我們公司今年11月份開(kāi)紅字發(fā)票。是去年的銷(xiāo)售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開(kāi)紅字后又開(kāi)了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做。我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額
上年開(kāi)的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開(kāi),是開(kāi)1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開(kāi)免稅么?,去年字給打錯(cuò)了
我去年給用戶(hù)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,今年用戶(hù)要求把普票換成增票(1%),我們紅沖了,從新開(kāi)增票了,這個(gè)銷(xiāo)售額怎么計(jì)算?稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)顯示沒(méi)有沖減銷(xiāo)售額,銷(xiāo)售額是重加的,也就是說(shuō),紅沖了再開(kāi)票,依然算銷(xiāo)售額收入。
2000元的無(wú)人機(jī)用于工地,需做固定資產(chǎn)嗎?折舊年限幾年?
老師請(qǐng)教下 銀行承兌匯票這塊兒業(yè)務(wù)
老師好,就是我有一個(gè)A企業(yè)想投資B企業(yè),B企業(yè)有未分配利潤(rùn),我投資時(shí)以前年度的未分配利潤(rùn)要給B公司分配完以后再投資嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工,工資是按利潤(rùn)40%提成的提成的,現(xiàn)在8月的個(gè)稅達(dá)到了第二檔,我后面4個(gè)月把20%的放到年終當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)嗎,如果行,我應(yīng)該怎么操作(中途變更發(fā)的放比例,會(huì)不會(huì)認(rèn)定為有意避稅),需要什么手續(xù)
老師你好,公司是一般納稅人,4月24和7月24收了一筆美元,一共是53萬(wàn),全部是8月30號(hào)報(bào)關(guān),出口日期的是9月6號(hào),那這個(gè)月申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)。就按正常申報(bào),不報(bào)未開(kāi)票收入嗎
小規(guī)模進(jìn)貨借庫(kù)存商品,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
怎么看出口的產(chǎn)品可不可以退稅?
老師,今天是16號(hào)了,8月個(gè)稅需要增加個(gè)人,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,給每個(gè)獻(xiàn)血的員工,獎(jiǎng)勵(lì)200元,總共支付了18名,獻(xiàn)血員工3600元,怎么做賬,放到工資還是勞務(wù)費(fèi),是否申報(bào)個(gè)稅,謝謝
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個(gè)版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。