請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額 不用
老師,2019年四季度開的增值稅專票,到了2020年1月開紅字發(fā)票沖銷了,請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額,謝謝
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
請問老師小規(guī)模納稅人同一季度內(nèi)跨月沖紅的普通發(fā)票要計入本季度應納稅銷售額嗎,比如四月開的,五月沖紅,要計入第二季度的總銷售額嗎?
老師,去年第四季度開的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報表可以零申報嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎