你好; 比如 4月開了10萬 ; 5月紅沖10 ;? 5月在開50萬; 那么你? 2季度 合計(jì)就是50萬的;? 要計(jì)入的
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內(nèi)免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當(dāng)月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據(jù)上面這種情況,當(dāng)季能享受免增值稅的優(yōu)惠???
你好,公司是小規(guī)模納稅人按季度報(bào)稅,在4月開了2張發(fā)票,6月把其中的一張開紅字沖紅,現(xiàn)在要報(bào)第二季度的增值稅,本期銷售額需要怎么填呢,
小規(guī)模納稅人,增值稅普票,跨季度紅沖,6月開的發(fā)票(免增值稅金額內(nèi)),10月告知合同金額要更改,退回6月開的發(fā)票重新開了一半金額的發(fā)票,導(dǎo)致第四季度的增值稅為負(fù)數(shù),增值稅報(bào)表不讓填負(fù),應(yīng)該如何填報(bào)?
老師你好!小規(guī)模納稅人,第三季度開始有銷售,申報(bào)總額40萬,包括開普通發(fā)票30萬,無票10萬,這期第四季度開10萬普通發(fā)票,沖銷的是第三季度無票的10萬,那第四季度申報(bào)按0嗎
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人同一季度內(nèi)跨月沖紅的普通發(fā)票要計(jì)入本季度應(yīng)納稅銷售額嗎,比如四月開的,五月沖紅,要計(jì)入第二季度的總銷售額嗎?
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,四月開10萬,五月沖紅四月的10萬,再重新開10萬,另外開40萬,含稅銷售額是按50萬算,還是60萬呢,要加上已經(jīng)沖紅的稅額嗎?
你好;? 那合計(jì)就是60萬-10萬紅沖 = 50萬銷售額去報(bào)的?