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老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。

2023-01-16 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 08:29

您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠

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齊紅老師 解答 2023-01-16 08:30

您好,開紅字發(fā)票也是需要申報

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您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
你好;? ?你3季度多開了? ?4季度紅沖。? 填寫紅沖的? ?金額是寫在4季度去 ;? ?
2022-01-18
對于個體戶在第三季度開具的發(fā)票,如果在第四季度沒有開發(fā)票并且需要對第三季度的發(fā)票進行紅沖處理,一般是可以等到以后再進行紅沖操作的。 具體來說,如果個體戶在第四季度沒有開具任何發(fā)票,那么其應稅額應為零。在這種情況下,如果將第三季度的發(fā)票紅沖,則會導致第四季度的應稅額變?yōu)樨摂?shù),這顯然是不合理的。 因此,為了避免這種情況的發(fā)生,個體戶可以選擇在以后的某個時間點進行紅沖操作。不過,需要注意的是,紅沖操作必須符合相關(guān)的稅收法規(guī)和規(guī)定。
2023-12-21
你好,需要申報的,你沒有其他的銷售額,應該填寫負數(shù)申報。
2022-01-06
你好,這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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