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老師,小規(guī)模納稅人,第三季度開了30萬的發(fā)票,當(dāng)時是屬于免稅的,后來第四季度又紅沖了,請問第四季度增值稅需要報嗎

2022-01-06 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 08:42

你好,需要申報的,你沒有其他的銷售額,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)申報。

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你好,需要申報的,你沒有其他的銷售額,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)申報。
2022-01-06
你好,那一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零沒有其他的業(yè)務(wù)的話零申報
2023-06-21
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
同學(xué)你好,是的。前提是不能是專票。
2023-02-26
對的,是的,需要這么做的。
2023-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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