您好,首先需明確您門診免增值稅對(duì)應(yīng)的政策類型,再按以下方式填寫增值稅減免表:若您僅享受小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下(按季30萬元以下)的普惠性免稅政策,且當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù),則不需填報(bào)此表;若您享受的是醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)的特定免稅政策(無論銷售額多少),或享受普惠性免稅但需填報(bào)此表,具體填寫如下:在“二、免稅項(xiàng)目”中,第1列“減免性質(zhì)代碼及名稱”根據(jù)政策選擇,享受普惠性免稅的按納稅期限選“01045308|小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免征增值稅”或“01045309|小規(guī)模納稅人季銷售額30萬元以下免征增值稅”,享受醫(yī)療服務(wù)免稅的選“01120602|醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅”;第2列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”填寫本期免稅項(xiàng)目的全部收入(若為含稅收入需換算為不含稅收入,如含稅收入710元?jiǎng)t換算為710÷1.01≈702.97元),若有允許扣除的項(xiàng)目則填扣除前銷售額;第3列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”無扣除項(xiàng)目填0;第4列“扣除后免稅銷售額”按“第2列-第3列”計(jì)算填寫(如702.97-0=702.97元);第5列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”填0(小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng));第6列“免稅額”按“扣除后免稅銷售額×1%”計(jì)算填寫(如702.97×1%≈7.03元,2024年政策下3%征收率減按1%執(zhí)行);“一、減稅項(xiàng)目”部分無需填寫。
今年4月起,小規(guī)模納稅人開普票免稅,假如第二季度未開票收入是50萬,應(yīng)該填在增值稅報(bào)表哪個(gè)地方呢?最好有圖片給我看看謝謝
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因?yàn)闇p免政策,附加稅中的教育費(fèi)減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計(jì)算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(如圖3)
月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,請(qǐng)問能不能不計(jì)提增值 稅呢?如果需要計(jì)提,應(yīng)該如何寫分錄
老師好:請(qǐng)問填寫小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫?謝謝
老師好,我們是一家個(gè)獨(dú)性質(zhì)的私立醫(yī)院,小規(guī)模納稅人,免增值稅,請(qǐng)問所有的購銷都免增值稅嗎?還是有的免有的不免呢?謝謝
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~