同學(xué)你好,填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,保存后自動(dòng)帶到主表。
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
今年4月起,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票免稅,假如第二季度未開(kāi)票收入是50萬(wàn),應(yīng)該填在增值稅報(bào)表哪個(gè)地方呢?最好有圖片給我看看謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi),稅務(wù)局說(shuō),我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬(wàn)做到2個(gè)季度里呢?我們收的錢是分期給的 這83萬(wàn)是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師,小規(guī)模,建筑業(yè),截圖是4-6月份開(kāi)票情況,4-6取得分包款含稅金額183950元(都是普票),我理解的是雖然開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)專票,但未超過(guò)30萬(wàn),普票部分是免稅的,所以,附表一中的第五欄全部含稅收入應(yīng)該填寫只是專票含稅金額,不應(yīng)該是專普票全部含稅收入,如果是的話,那部分免稅的不也是在交稅了?請(qǐng)老師仔細(xì)看和回答??!謝謝
小規(guī)模進(jìn)貨借庫(kù)存商品,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
進(jìn)貨分錄,小規(guī)模,是借庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
進(jìn)貨庫(kù)存商品分錄,小規(guī)模
固定資產(chǎn)入庫(kù)是根據(jù)什么入庫(kù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用公司注銷怎么處理
附加稅和增值稅小規(guī)模3%,合計(jì)稅率是多少
我們公司既是制造業(yè)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票,又是建筑業(yè)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,大概交多少稅合適,按什么稅負(fù)率算合適
請(qǐng)問(wèn)老師,甲企業(yè)租賃了乙鄉(xiāng)的集體土地,甲企業(yè)在集體土地上建立樓房,開(kāi)始經(jīng)營(yíng),請(qǐng)問(wèn)租賃集體土地,乙應(yīng)該給甲開(kāi)什么發(fā)票的項(xiàng)目名稱。
公司剛變了股東,原來(lái)的那個(gè)股東去年實(shí)繳了40萬(wàn),這次股份全部轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東。零稅率后期要如何做賬會(huì)計(jì)分錄怎么寫
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
我說(shuō)的是50萬(wàn)
50萬(wàn)就無(wú)法填寫在你發(fā)的表格中的位置
同學(xué)你好,不好意思,第二個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了。先填寫下圖,就可以了,謝謝。
合計(jì)在一起也不是50萬(wàn)老師
同學(xué)你好,圖片只是和參考,你實(shí)際填寫時(shí)按50萬(wàn)元填寫即可。
那我不知道你框出來(lái)的兩處 我都要填嗎
同學(xué)你好,填寫下面那個(gè)即可。