你好;? 比如; 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ?
老師,我有這樣一個(gè)問題請(qǐng)教,公司的留底退稅退不了,稅務(wù)要求先行確認(rèn)收入,報(bào)無(wú)票收入把留底消耗掉,以后再開票時(shí)再把無(wú)票收入報(bào)負(fù)數(shù)沖,這個(gè)可以的嗎?
老師,確認(rèn)的無(wú)票收入,是必須要明確確認(rèn)的是那筆業(yè)務(wù)的無(wú)票收入嗎?因?yàn)槎悇?wù)要求我們把留抵稅額都先做了無(wú)票收入申報(bào),日后開票再?zèng)_減
老師,報(bào)的無(wú)票收入怎么做分錄,因?yàn)槎悇?wù)要求留底都先報(bào)了無(wú)票收入,日后開票再?zèng)_回,那這個(gè)無(wú)票收入又沒回款,怎么做賬呢
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無(wú)票收入,那這筆無(wú)票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無(wú)票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無(wú)票收入以后開票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教您,公司銷售收入109萬(wàn)都報(bào)了無(wú)票收入負(fù)數(shù),因?yàn)槿ツ炅舻滞硕惗悇?wù)要求我們都報(bào)了無(wú)票收入,日后開票再報(bào)負(fù)數(shù)抵回,那這個(gè)季度企業(yè)所得稅該怎么報(bào)營(yíng)業(yè)收入呢,
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊