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老師,有個問題請教您,公司銷售收入109萬都報了無票收入負數(shù),因為去年留抵退稅稅務要求我們都報了無票收入,日后開票再報負數(shù)抵回,那這個季度企業(yè)所得稅該怎么報營業(yè)收入呢,

2023-04-17 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 10:59

你好; 按照你 增值稅報的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈; 一定要一致? ?

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快賬用戶2905 追問 2023-04-17 11:00

增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負沒有了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 11:05

你好;? 你這個就按0申報營業(yè)收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’

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快賬用戶2905 追問 2023-04-17 11:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-17 11:12

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好; 按照你 增值稅報的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈; 一定要一致? ?
2023-04-17
對于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當您收到這筆款項時,可以沖減無票收入,同時增加應收賬款1。 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務收入 -無票收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 之后開發(fā)票時,可以按正常流程進行操作,即: 借:應收賬款 -XX公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對于開票報的負數(shù)如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2023-09-27
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 以后開票再做無票收入負數(shù)沖回
2023-01-15
?你好? ?可以的;? ?可以的; 實際中很多稅務局是這樣的? ??
2022-07-14
借應收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費 你賬上做了無票收入,企業(yè)所得稅也正常申報。
2024-02-18
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