你好; 按照你 增值稅報的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈; 一定要一致? ?
稅務局不讓有留抵,所以做了未開票收入,但是上個月開的有銷項,所以這個月報稅不就是填負數(shù)沖回來嗎,然后主表的收入為0,請問財務報表和企業(yè)所得稅應該怎么處理
老師,我有這樣一個問題請教,公司的留底退稅退不了,稅務要求先行確認收入,報無票收入把留底消耗掉,以后再開票時再把無票收入報負數(shù)沖,這個可以的嗎?
請問老師,本月開了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
老師,22年稅務要求留抵的稅額都報了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費用,這企業(yè)所得稅怎么報呢之前報的無票收入以后開票再做無票收入負數(shù)沖回
老師,有個問題請教您,公司銷售收入109萬都報了無票收入負數(shù),因為去年留抵退稅稅務要求我們都報了無票收入,日后開票再報負數(shù)抵回,那這個季度企業(yè)所得稅該怎么報營業(yè)收入呢,
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負沒有了
你好;? 你這個就按0申報營業(yè)收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?