學(xué)員你好,比如稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi),可以抵減稅款,不管是一般納稅人還是小規(guī)模都是這個(gè)科目 借*應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借*管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費(fèi)用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
一般納稅人和小規(guī)模納稅人,減免稅款用的科目是一樣的么? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)是這個(gè)科目么? 舉個(gè)用這個(gè)科目的例子
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,稅控盤的減免稅款設(shè)置明細(xì)科目時(shí),是不是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)下面再增加一個(gè)明細(xì)科目,還是直接用應(yīng)交稅費(fèi)下的減免稅款?
老師,小規(guī)模納稅人稅率減免是百分之一,做賬時(shí)也是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目嗎,這個(gè)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去呢,
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了