同學(xué),你好~ 【解析】設(shè)備購進額一次性稅前扣除,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額: 240(稅法上)-240/4×1/12(會計上)=235(萬元), 2019年該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額=450(利潤總額)%2B(200-160)(資料1)-0.48(第1問)%2B110(第2問)-93.75(第3問)-235(資料4)%2B15(第5問)=285.77 (萬元), 2019年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=285.77×25%=71.44( 萬元)。 【易錯點提示】 (1)增值稅是價外稅,不影響應(yīng)納稅所得額;而附加稅費計入稅金及附加,會影響利潤,影響應(yīng)納稅所得額。 (2)工資、福利費等已包含在成本、費用等支出金額中,算利潤時不用再額外扣除。 希望老師的回答能幫助到同學(xué),祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快~
麻煩老師看看稅務(wù)師第三大題第二小題,進行解釋,拜托了
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麻煩老師看看稅務(wù)師第四大題第六小題,拜托了
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對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎