你好,每年交給誰3%的增值稅?
老師,你好!請教個問題!我們是建筑行業(yè),是不是規(guī)定每年要交給過來3個點(diǎn)的增值稅啊!是按照每年主營業(yè)務(wù)收入來扣算3個點(diǎn)嗎?
老師,你好!我們是建筑行業(yè),上個月我開了建筑勞務(wù)3個點(diǎn)的發(fā)票給對方,這個月錢進(jìn)來了,收到的是扣除質(zhì)保金的,我們會計(jì)讓我把3個點(diǎn)的增值稅扣除以外其余做好工資單。那我憑證怎么做呢,工資也沒完全發(fā)完,質(zhì)保金錢沒進(jìn)來?
老師,我們是酒店公寓,從個人業(yè)主那里租來公寓經(jīng)營,給業(yè)主的租金是根據(jù)每個月的經(jīng)營收入按照一定的比例算的,但是每年保底三萬,如果一年下來每個月分的達(dá)不到三萬,那么我們就會給業(yè)主補(bǔ)差,請問我們的印花稅需要繳納嗎?繳納的話按照多少交?
老師,我們是小規(guī)模,一直沒交過增值稅和附加稅,但是我們每次確認(rèn)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)都要按照3個點(diǎn)算,如果按照1個點(diǎn)算的話,小規(guī)模增值稅申報(bào)表上自動會按照3個點(diǎn)產(chǎn)生本期免稅額,這個是什么原因?。坎粦?yīng)該是1個點(diǎn)才對?
你好,現(xiàn)在有個問題!我們這邊是全盤賬,也只有一套賬,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)原因,比如說當(dāng)月的收入,跨年跨月開票的都有,所以按照每個月開票收入申報(bào)增值稅就有點(diǎn)不好區(qū)分 所以,我們每個月都按照當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅,比如說7月份開票收入自動彈出來50萬,實(shí)際7月賬面主營業(yè)務(wù)收入80萬,我就會把30萬計(jì)入未開票收入里面。每個月都是這樣,按照實(shí)際賬面主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅費(fèi),這樣合理嗎?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
不是說有稅負(fù)率的嗎,建筑業(yè)控制在3左右吧
按照不含稅的銷售額來的。
打個比方,我們今年主營業(yè)務(wù)收入1000萬,那到年底累計(jì)繳稅要達(dá)到30萬嗎?是不是這意思
是的是的是這個意思的。
這筆稅能否少交呢
好可以少交的,但是最好不要低于2.5%。
噢,那如果平時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅有怎么交,年底還是要交足的吧
你好,平時(shí)你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,根據(jù)稅負(fù)來,一般都是按季度來的。
按季度考核稅負(fù)。稅負(fù)太低的話,容易預(yù)警。
我以為平時(shí)不交,或者少交,到年底補(bǔ)交就好了
你好,她季度就考核你的稅負(fù)。
不是按照年稅負(fù)來的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。