1.收入確認(rèn):當(dāng)上個月開出的建筑勞務(wù)發(fā)票的款項在本月收到時,你應(yīng)該確認(rèn)收入。假設(shè)發(fā)票金額為X元,則收入確認(rèn)的會計分錄為:借:銀行存款(實(shí)際收到的款項)貸:主營業(yè)務(wù)收入(發(fā)票金額X)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(發(fā)票金額X*3%) 2.質(zhì)保金扣除:如果對方扣除的是質(zhì)保金,你可以將其作為應(yīng)收賬款的一部分進(jìn)行會計處理。假設(shè)扣除的質(zhì)保金金額為Y元,則會計分錄為:借:應(yīng)收賬款——質(zhì)保金 Y貸:主營業(yè)務(wù)收入 Y 3.工資單處理:對于收到的款項扣除質(zhì)保金后的部分,你需要制作工資單并進(jìn)行工資費(fèi)用的分配。假設(shè)扣除質(zhì)保金后的金額為Z元,已發(fā)放的工資為P元,未發(fā)放的工資為R元,則會計分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 R貸:銀行存款 P其他應(yīng)付款——質(zhì)保金 Z 4.質(zhì)保金回收:當(dāng)質(zhì)保金在未來某一時點(diǎn)被退回時,你需要進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。假設(shè)未來某一時點(diǎn)收到的質(zhì)保金退款金額為B元,則會計分錄為:借:銀行存款 B貸:應(yīng)收賬款——質(zhì)保金 B

老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個點(diǎn),那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點(diǎn)時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間?。恳?年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師,我公司是建筑公司,有一個幕墻項目是別公司做的,工程完工后有一個質(zhì)保金和維修費(fèi),那個公司完工后就沒有維修而是讓我公司去做的維修,現(xiàn)在我們申請業(yè)主把扣那個公司的質(zhì)保金付給我們,那個公司已經(jīng)開了發(fā)票,也同意將這筆錢轉(zhuǎn)我公司,現(xiàn)在我們公司還要開發(fā)票嗎?如果不開票要怎么做主業(yè)才可以把錢轉(zhuǎn)給我公司?
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


老師,上個月我先掛賬憑證為:借應(yīng)收賬款88915 貸:主營業(yè)務(wù)收入86325.24 應(yīng)交稅費(fèi) 2589.76 上個月不知道要扣除質(zhì)保金的。 這個月實(shí)際收款87136.7 ,但上個月工資單掛賬是86325.24 這筆憑證怎么做。借:銀行存款87136.7 貸:應(yīng)收賬款87136.7,工資發(fā)放也不會了
借: 主營業(yè)務(wù)收入 86325.24 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 2589.76 貸: 應(yīng)收賬款 88915 然后,這個月你實(shí)際收到了87136.7元,你應(yīng)該做以下憑證: 借: 銀行存款 87136.7 貸: 應(yīng)收賬款 87136.7