?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師 我們是去年8月申請的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦]有超過45萬,月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我們每個(gè)月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對的, 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
您好,按照賬面主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)增值稅,將差額計(jì)入未開票收入的做法是正確的,這樣處理符合稅法規(guī)定,能夠確保申報(bào)收入與實(shí)際業(yè)務(wù)一致,只要后續(xù)補(bǔ)開發(fā)票時(shí)及時(shí)沖減未開票收入并保留好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,就能有效避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
就是相當(dāng)于,不能重復(fù)計(jì)提收入,每個(gè)月就沒問題的哈。
?您好,對的,你這樣做沒問題,只要記住別把同一筆收入算兩次就行,賬上確認(rèn)了收入就報(bào)稅,不管開沒開票,等以后開票了再?zèng)_掉之前報(bào)的未開票部分,這樣每個(gè)月的稅就都能報(bào)得準(zhǔn)準(zhǔn)的。
這樣的話,有的月份就會(huì)存在未開票收入是負(fù)數(shù)的情況。也是為了和賬面保持一致,未開票收入有的月份是負(fù)數(shù),有問題嗎老師
?您好,這個(gè)未開票收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的,9年度累計(jì)大于等 于0就能申報(bào),是因?yàn)楫?dāng)月補(bǔ)開了以前月份的未開票收入,只要你能清楚說明每筆負(fù)數(shù)的來源,確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確,并且有完整的業(yè)務(wù)憑證支持,這樣做就沒問題,反而能準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。
申報(bào)提示這個(gè)。然后我看了一下,有一個(gè)3月份有收入,但是,會(huì)計(jì)沒有申報(bào)稅。4.5.6月份都是按照賬面收入申報(bào)的。7月份根據(jù)賬面收入申報(bào),未開票收入是一個(gè)負(fù)數(shù),填寫了完了。就提示這個(gè),是因?yàn)?月份沒申報(bào)的原因嗎?老師,
?您好,申報(bào)比對沒通過,很可能是因?yàn)?月份有收入但沒申報(bào),導(dǎo)致系統(tǒng)認(rèn)為你漏報(bào)了。后來4、5、6月你按賬面收入申報(bào),7月未開票收入又出現(xiàn)負(fù)數(shù),系統(tǒng)就檢測到數(shù)據(jù)對不上了。把3月份的漏報(bào)補(bǔ)上,再核對其他月份的未開票收入是否正確填寫,這樣申報(bào)就能恢復(fù)正常了。
好的,謝謝老師,明白了
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!