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你好,現(xiàn)在有個(gè)問題!我們這邊是全盤賬,也只有一套賬,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)原因,比如說當(dāng)月的收入,跨年跨月開票的都有,所以按照每個(gè)月開票收入申報(bào)增值稅就有點(diǎn)不好區(qū)分 所以,我們每個(gè)月都按照當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅,比如說7月份開票收入自動(dòng)彈出來50萬,實(shí)際7月賬面主營業(yè)務(wù)收入80萬,我就會(huì)把30萬計(jì)入未開票收入里面。每個(gè)月都是這樣,按照實(shí)際賬面主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)稅費(fèi),這樣合理嗎?

2025-08-09 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-09 21:22

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-09 21:26

您好,按照賬面主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)增值稅,將差額計(jì)入未開票收入的做法是正確的,這樣處理符合稅法規(guī)定,能夠確保申報(bào)收入與實(shí)際業(yè)務(wù)一致,只要后續(xù)補(bǔ)開發(fā)票時(shí)及時(shí)沖減未開票收入并保留好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,就能有效避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶5463 追問 2025-08-09 21:28

就是相當(dāng)于,不能重復(fù)計(jì)提收入,每個(gè)月就沒問題的哈。

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齊紅老師 解答 2025-08-09 21:31

?您好,對的,你這樣做沒問題,只要記住別把同一筆收入算兩次就行,賬上確認(rèn)了收入就報(bào)稅,不管開沒開票,等以后開票了再?zèng)_掉之前報(bào)的未開票部分,這樣每個(gè)月的稅就都能報(bào)得準(zhǔn)準(zhǔn)的。

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快賬用戶5463 追問 2025-08-09 21:36

這樣的話,有的月份就會(huì)存在未開票收入是負(fù)數(shù)的情況。也是為了和賬面保持一致,未開票收入有的月份是負(fù)數(shù),有問題嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-08-09 21:39

?您好,這個(gè)未開票收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的,9年度累計(jì)大于等 于0就能申報(bào),是因?yàn)楫?dāng)月補(bǔ)開了以前月份的未開票收入,只要你能清楚說明每筆負(fù)數(shù)的來源,確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確,并且有完整的業(yè)務(wù)憑證支持,這樣做就沒問題,反而能準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。

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快賬用戶5463 追問 2025-08-09 21:44

申報(bào)提示這個(gè)。然后我看了一下,有一個(gè)3月份有收入,但是,會(huì)計(jì)沒有申報(bào)稅。4.5.6月份都是按照賬面收入申報(bào)的。7月份根據(jù)賬面收入申報(bào),未開票收入是一個(gè)負(fù)數(shù),填寫了完了。就提示這個(gè),是因?yàn)?月份沒申報(bào)的原因嗎?老師,

申報(bào)提示這個(gè)。然后我看了一下,有一個(gè)3月份有收入,但是,會(huì)計(jì)沒有申報(bào)稅。4.5.6月份都是按照賬面收入申報(bào)的。7月份根據(jù)賬面收入申報(bào),未開票收入是一個(gè)負(fù)數(shù),填寫了完了。就提示這個(gè),是因?yàn)?月份沒申報(bào)的原因嗎?老師,
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齊紅老師 解答 2025-08-09 21:47

?您好,申報(bào)比對沒通過,很可能是因?yàn)?月份有收入但沒申報(bào),導(dǎo)致系統(tǒng)認(rèn)為你漏報(bào)了。后來4、5、6月你按賬面收入申報(bào),7月未開票收入又出現(xiàn)負(fù)數(shù),系統(tǒng)就檢測到數(shù)據(jù)對不上了。把3月份的漏報(bào)補(bǔ)上,再核對其他月份的未開票收入是否正確填寫,這樣申報(bào)就能恢復(fù)正常了。

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快賬用戶5463 追問 2025-08-09 21:53

好的,謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2025-08-09 21:54

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-09
你好,也就是說你增值稅申報(bào)表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的
2023-09-30
十月份你申報(bào)了無票收入沒有,如果沒有申報(bào)的話,不需要做無票收入了,也不用申報(bào)了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個(gè)屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
你好,學(xué)員,這個(gè)沒事的
2022-10-27
你把他剩余的所有的暫估的紅沖了 然后你再申報(bào)增值稅的時(shí)候,這一部分紅沖的不要填寫
2024-08-23
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